Faktúra č. DFB/25/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 54,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť