Faktúra č. DFB/25/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.01.2025
  • Celková hodnota: 879,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť