Faktúra č. DFB/24/0454

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0454
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 629,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť