Faktúra č. DFB/24/0423

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 363,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť