Faktúra č. DFB/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: NIVAN - za vyúčtovanie za rok 2023 - preplatok
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: -216,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť