Faktúra č. DFB/24/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 21.02.2024
  • Celková hodnota: 439,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť