Faktúra č. DFB/23/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: MIKONA s.r.o. - za vykonané práce
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 45,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 368/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
368/2023 Objednávame u Vás prezutie pneumatík na aute PO-010-DX a PO-087-HJ. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Mikona s.r.o. 31570364 80,89 € 07.11.2023 08.11.2023 Objednávka
Tlačiť