Faktúra č. DFB/23/0291

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Compure, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 557,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 321/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
321/2023 Objednávame u Vás Tonery ED pre: HP CF210X/CRG731H-1 ks; HP CF211A-1ks; HP CF212A/CRG731-1ks; HP CF213A/CRG731-1ks; HP CF217A/CRG047-1ks; Tonery Canon C-EXV 48: Black-1ks; Cyan-1ks; Magenta-1ks; Yellow-1ks; Cartridge Epxon pre WF-C53XX black T11C1-1ks; SD Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 557,48 € 03.10.2023 03.10.2023 Objednávka
Tlačiť