Faktúra č. DFB/23/0256

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0256
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Compuiter, s.r.o. - za tonery
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 1 305,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 271/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
271/2023 Objednávame u Vás tonery podľa nasledujúceho rozpisu: HP CF259A-2ks; HP 207A W2210A čierny-3ks; HP W2211A cyan-2ks; HP W2212A yellow-2ks; HP W2213A magenta-2ks; HP W1106A 106A-1ks; HP W2070A black 117A-1ks; Cartridge Epson pre WF-C53XX black T11C1-1ks; Ca Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 1 305,45 € 07.09.2023 11.09.2023 Objednávka
Tlačiť