Faktúra č. DFB/23/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 347,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/2023 Objednávame u Vás 5 ks Switch TP-Link LS108 G 8port; 1 ks tonerová kazeta HP17A CF217A a 1 ks toner HP CE278A. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 347,88 € 08.06.2023 09.06.2023 Objednávka
Tlačiť