Faktúra č. DFB/23/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2007 Slov.Tel.
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť