Faktúra č. DFB/23/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: MIKONA s.r.o. - za vykonané práce
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 39,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 161/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
161/2023 Objednávame u Vás prezutie pneumatík na aute PO-010-DX a PO-087-HJ Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Mikona s.r.o. 31570364 87,60 € 25.04.2023 28.04.2023 Objednávka
Tlačiť