Faktúra č. DFB/23/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o.- za tonery
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 442,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 50,26 € 28.03.2023 30.03.2023 Objednávka
134/2023 Objednávame u Vás optický valec HP CF232A-1 ks a tonery: HP CF230X-1ks; Xerox 106R03482 pre 6510,6515-1ks a Xerox 106R03488 pre 6510,6515-1ks . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 442,20 € 27.03.2023 04.04.2023 Objednávka
Tlačiť