Faktúra č. DFB/23/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Nezisková organizácia VESNA - za školenie
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 39,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť