Faktúra č. DFB/23/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 24.01.2023
  • Celková hodnota: 1 971,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2023 Objednávame u Vás tonery: HP131A U0SL1AM; HP CF210X; HP W2210A čierny-2ks; HPW2211A cyan-2ks; HPW212A yelow-2ks; HPW2213A magenta-2ks; HPCF540X; HPCF541X cyan; HPCF542X yelow; HPCF543X magenta; HPCF230X; HPCE278AC 2100s; HPCF259A; HPW2070A black; HPW2071 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 1 971,48 € 16.01.2023 20.01.2023 Objednávka
Tlačiť