Faktúra č. DFB/22/0344

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0344
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 816,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
130/2022 Objednávame u Vás tonery podľa rozpisu: HP CF210X-1 ks; HP CF211A-1 ks; HP CF212A-1 ks; HP CF213A-1 ks;HP W2070A black 117A-1 ks; W2070A yellow 117A-1 ks; HP CF540X-1 ks; HP CF230X-1 ks; Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 816,24 € 30.09.2022 05.10.2022 Objednávka
Tlačiť