Faktúra č. DFB/22/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: Daniel Ďurica DASON - za dodávku a montáž horizontálnych žalúzií
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 1 716,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2022 Objednávame u Vás dodávku horizontálnych hliníkových žalúzií s montážou v zmysle ponukového listu č. 1016/PO. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Daniel Ďurica DASON 35275260 1 716,27 € 25.08.2022 01.09.2022 Objednávka
Tlačiť