Faktúra č. DFB/22/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: KOMENSKY, s.r.o. - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2022 -30.09.2022
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 422/2020 Komenský
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť