Faktúra č. DFB/22/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Marhevský - za opravu chladiacich zariadení
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 417,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2022 Objednávame u Vás opravu chladničky a chladiaceho boxu v SOP SEN. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Jozef Marhevský 37055224 420,00 € 25.08.2022 01.09.2022 Objednávka
Tlačiť