Faktúra č. DFB/22/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 635,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
63/2022 Objednávame u Vás nasledujúci tovar: Optický valec HP DF232A-1ks; Kábel UTP drôt cat.5e DATACOM 50m-1ks; Switch TP-LINK TL-SG108 8port Gigabit-2ks; Pasta pre chladič Arctic MX-5 4g-1ks; Toner ED HP CF217A/CRG047-1ks; Toner HP CR230X-1ks; Toner KT HP CE278 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 635,10 € 21.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť