Faktúra č. DFB/22/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: AUTOCONT s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.01.2022 - 31.03.2022
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 245/2018 Autocont
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť