Faktúra č. DFB/22/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. - za kamerový systém
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 903,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2022 Objednávame u Vás rozšírenie kamerového systému v našich priestoroch podľa Vašej ponuky v celkovej cene 977,62 €. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 977,62 € 11.02.2022 17.02.2022 Objednávka
Tlačiť