Faktúra č. DFB/22/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjenuer, s.r.o. - za stravné lístky
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 1 199,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 458/2021 Up Déje.
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť