Faktúra č. DFB/21/0400

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0400
  • Popis fakturovaného plnenia: Daniel Ďurica DASON - za dodávku
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 212,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/2021 Objednávame u Vás dodávku sietí proti hmyzu s montážou v zmysle Vašej cenovej ponuky v hodnote 212,48 €. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Daniel Ďurica DASON 35275260 212,48 € 29.11.2021 07.12.2021 Objednávka
Tlačiť