Faktúra č. DFB/21/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Viktor Slovenský - VS CONTROL - za revíziu
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 1 083,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2021 Objednávame u Vás revíziu kotolne SOŠ gastronómie a služieb v Prešove. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 083,36 € 10.09.2021 20.09.2021 Objednávka
Tlačiť