Faktúra č. DFB/21/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - za energie, vodu
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 4 707,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť