Faktúra č. DFB/21/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Slovensko, s.r.o. - za stravné lístky
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 7 998,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Up Slov.458/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť