Faktúra č. DFB/20/0454

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0454
  • Popis fakturovaného plnenia: Štefan Bašista - BAFEX - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 16.12.2020
  • Celková hodnota: 108,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
175/2020 Objednávame u vás všeobecný materiál na protiplesňové nátery v budove školy. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Štefan Bašista - BAFEX 10741038 108,10 € 15.12.2020 17.12.2020 Objednávka
Tlačiť