Faktúra č. DFB/20/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: SPŠ stavebná - za prenájom priestorov - Bufet SOP - SEN
  • Dátum doručenia: 20.11.2020
  • Celková hodnota: 94,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť