Faktúra č. DFB/20/0390

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0390
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS-Mont s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota: 40,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť