Faktúra č. DFB/20/0345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: ToPrint, s.r.o. - za tonery
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/2020 Objednávame u Vás náhradné tonery do tlačiarní a ostatný materiál do tlačiarní, do celkovej ročnej výšky 5 000,- €. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 ToPrint, s.r.o 50278509 5 000,00 € 22.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť