Faktúra č. DFB/19/0406

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: ČEZ SERVIS s.r.o - za prečistenie kanalizácie - SOP - SEN
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 160,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť