Faktúra č. DFB/19/0384

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0384
  • Popis fakturovaného plnenia: SAD Prešov a.s - za prepravné
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť