Faktúra č. DFB/19/0326

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: Kaščák Imrich IK PLAST - za opravu
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 3 906,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť