Faktúra č. DFB/19/0214

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0214
  • Popis fakturovaného plnenia: Trans -Mont s.r.o - za revíziu
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť