Faktúra č. DFB/19/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: Trans - mont, s.r.o - za servisný zásah
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 39,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť