Faktúra č. DFB/19/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: ToPrint s.r.o - za tonery
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 354,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť