Faktúra č. DFB/19/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: MP KANAL service s.r.o - za prečerpávanie OV
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 263,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť