Faktúra č. DFB/19/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Pavol Palša - EXPRES PRINT - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 82,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť