Faktúra č. DFB/19/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: Kaščák Imrich IK PLAST - za opravu č.13
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 2 622,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť