Faktúra č. DFB/19/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: Besna s.r.o - za poskytnuté potreby lyžiarskeho kurzu
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 1 120,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť