Faktúra č. DFB/19/0067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: Autoservis - FERO - MONT - za opravu
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 164,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť