Faktúra č. DFB/19/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: Finenprint s.r.o - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 231,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť