Faktúra č. DFB/19/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: innogy Slovensko s.r.o - za plyn
  • Dátum doručenia: 13.02.2019
  • Celková hodnota: 2 408,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť