Faktúra č. DFB/19/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Slovensko, s.r.o - za stravné lístky, poštovné
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 1 807,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť