Faktúra č. DFB/18/0504

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0504
  • Popis fakturovaného plnenia: Trans -Mont s.r.o - za opravu
  • Dátum doručenia: 04.01.2019
  • Celková hodnota: 377,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť