Faktúra č. DFB/18/0445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: Trans-Mont s.r.o - za opravu
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 72,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť