Faktúra č. DFB/18/0423

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: NADOSAH spol.s.r.o - za letenky
  • Dátum doručenia: 13.11.2018
  • Celková hodnota: 592,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť