Faktúra č. DFB/18/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS - MONT s.r.o - za opravu
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 52,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť