Faktúra č. DFB/18/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: NADOSAH spol.s.r.o - za letenky
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 2 346,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť